创升国际集团为企业提供新加坡公司注册、税务合规申报及架构优化的一站式落地服务。从公司设立、税务居民身份规划,到年度申报、ECI预估应税收入提交、Form C-S/C申报,覆盖企业在新加坡运营的全周期合规需求。
核心服务内容
公司注册与架构搭建
协助企业完成新加坡会计与企业管制局(ACRA)公司注册,包括名称核准、公司章程制定、董事及股东安排、注册地址提供。根据企业实际业务模式,协助判断是否适用初创免税计划(Start-Up Tax Exemption),合理规划首财年结束日,前三个纳税评估年的免税额度。
税务申报与合规管理
提供ECI预估应税收入申报、Form C-S/C企业所得税申报、年度股东大会(AGM)及年度申报表(AR)提交服务。协助企业梳理可税前扣除费用,包括营业费用、资本津贴、员工薪酬及CPF供款等,确保申报数据完整合规。对于年收入不超过500万新币且ECI为零的企业,协助申请ECI豁免,确保Form C-S/C申报义务不被遗漏。
税务优惠申请与叠加规划
根据企业收入性质和资质条件,协助申请部分免税(PTE)、企业所得税回扣(CIT Rebate)、企业创新计划(EIS)等优惠。EIS适用于YA2024至YA2028,符合条件项目的合格支出可享受400%税务扣除;企业也可选择将10万新币合格支出转换为20%现金补助。协助企业评估税务扣除与现金补助两种方式的适用性。
家族办公室与基金架构
针对有跨境资产配置需求的企业和家族,提供13O/13U家族办公室基金方案的政策解读与申请协助。13O申请时需满足AUM in DI不低于500万新币的入门条件,并承诺在第三个YA结束前达标;非SFO基金需满足本地商业支出要求,并雇佣至少2名合格投资专业人士。具体门槛以MAS新通函为准。
境外收入免税规划
依据所得税法Section 13(12),协助企业判断境外来源收入是否满足免税条件,包括是否已在境外征税、税率是否不低于15%、以及汇入新加坡的安排。结合13(8)、13CA等豁免方案,为跨境架构提供合规路径。
服务流程
需求沟通与企业情况评估
公司注册方案与税务架构设计
ACRA注册及银行开户协助
首财年规划与免税资格确认
ECI申报与预估税额核算
AGM/AR合规提交
Form C-S/C申报与优惠申请
年度税务健康检查与优化建议
适用对象
计划在新加坡设立区域总部或控股平台的企业
已有新加坡公司需要规范税务申报的运营主体
希望申请初创免税、部分免税或EIS优惠的成长型企业
有跨境资产配置需求的家族及高净值人士
需要搭建13O/13U家族办公室架构的客户
为什么选择创升国际集团
我们持续跟踪IRAS、ACRA、MAS及EDB的政策动态,包括YA2026企业所得税回扣规则、EIS扩展至AI相关支出等预算案变化。服务团队熟悉新加坡税务居民身份判定、境外收入免税条件、资本津贴核算等实操细节,协助企业在合规前提下优化税务成本。
我们不只是公司注册服务商,更是企业全球化架构的长期合作伙伴。
免责声明: 本文数据与政策均取自发布时新加坡IRAS、ACRA、MAS、EDB及相关法定机构公开资料。新加坡税务政策、企业优惠、申报规则会随财政预算调整。具体税务处理以IRAS、ACRA、MAS等官方机构规定为准。本文仅作企业出海商业信息参考,不构成针对企业或个人的税务、法律、会计、投资专业意见。
